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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-04-09 16:57

你好
借:管理費用等科目   ,       貸:應付職工薪酬—福利費
借:應付職工薪酬—福利費 ,     貸:銀行存款等科目  

協議16班-陳陳 13137411 追問

2022-04-09 17:17

假如本月發票未到,計提時分錄是不是以下格式
借:管理費用等科目   ,       
      貸:應付職工薪酬—福利費

鄒老師 解答

2022-04-09 17:18

你好,是的,是這樣的

協議16班-陳陳 13137411 追問

2022-04-09 17:38

假如次月發票收到時,分錄是不是以下格式
借: 應付職工薪酬—福利費       
      貸:銀行存款

鄒老師 解答

2022-04-09 17:41

你好,是的,是這樣的

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相關問題討論
你好 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應付職工薪酬—福利費 借:應付職工薪酬—福利費 , ????貸:銀行存款等科目??
2022-04-09 16:57:37
會計分錄的寫法應該是把三餐的食材和調料的采購記錄在應付賬款(也可以記錄在其他的賬戶),而日用品記錄在應付賬款或者存貨賬戶,具體情況可以根據公司實際情況而定。
2023-03-20 11:22:50
借管理費用、福利費等單應付職工薪酬福利費 借應付職工薪酬福利費貸銀行
2024-03-21 11:12:23
對于提供給員工伙食費餐廳給的錢,首先我們應當將相關發票和單據保留起來。然后,應在會計憑證中登記相關餐費,具體分錄如下: 1. 借方:應付賬款-餐廳 2. 貸方:餐費 拓展知識:如果餐廳不是現金支付,而是按照月結等方式付款,則應當在應付賬款-餐廳科目中登記相應的應付欠款,在實際付款時才發生貸方餐費的分錄。
2023-03-06 11:30:12
借:以前年度損益調整-XXX費用相關科目,貸:相關科目,借:應交稅金-應交所得稅,貸:以前年度損益調整-所得稅費用 借:未分配利潤貸:以前年度損益調整-XXX費用
2022-10-09 11:43:18
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