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小精靈
于2022-04-10 21:28 發布 ??1066次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-04-10 21:31
借應交稅費應交增值稅銷項12貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅12借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅15貸應交稅費應交增值稅進項15
小精靈 追問
2022-04-10 21:35
然后呢?3萬怎么體現出來
郭老師 解答
2022-04-10 21:36
轉出未交增值稅在借方有余額。
這個就是表示留抵的
2022-04-10 21:37
然后自己申報收到錢去外匯局備案的
2022-04-10 21:38
留抵稅額會退回來嗎?不申請退稅直接下月抵扣行嗎?
2022-04-10 21:39
你好,你符合增量留底嗎?如果符合的話必須申請退稅的,有些地方不退稅,需要寫說明
2022-04-10 22:06
怎么看符不符合增量留抵呢?
2022-04-10 22:08
一、什么是增量留抵稅額?增量留抵稅額,是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額。增量留抵稅額=當期期末留抵稅額-2019年3月底的期末留抵稅額二、如何計算當期允許退還的增量留抵稅額?按照以下公式計算: 允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進項構成比例×60%1.計算進項構成比例進項構成比例為2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期內已抵扣的增值稅專用發票(含稅控機動車銷售統一發票)、海關進口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進項稅額的比重。舉個例子:假設該企業2019年4月至2019年9月已抵扣的增值稅專用發票(含稅控機動車銷售統一發票)、海關進口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額為721.17萬元,同期全部已抵扣進項稅額為801.30萬元,則退還比例=721.17/801.30=90%。(通俗理解就是實際取得專票的那部分占全部當期已抵扣進項稅額的比例,就是實際取得專票的那部分才能退還,因為現在沒有專票的也能抵扣了)2.計算增量留抵稅額=2019年9月期末留抵稅額57萬元-2019年3月期末留抵稅額10萬元=47萬元。3.該企業允許退還的增量留抵稅額=47×90%×60%=25.38萬元。三、申請退還留抵的條件是什么?同時符合以下條件的納稅人,可以向主管稅務機關申請退還增量留抵稅額:1.自2019年4月稅款所屬期起,連續六個月(按季納稅的,連續兩個季度)增量留抵稅額均大于零,且第六個月增量留抵稅額不低于50萬元;2.納稅信用等級為A級或者B級;3.申請退稅前36個月未發生騙取留抵退稅、出口退稅或虛開增值稅專用發票情形的;4.申請退稅前36個月未因偷稅被稅務機關處罰兩次及以上的;5.自2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返(退)政策的。(簡單的說:增值稅進項稅額高于銷項稅額,符合上述要求,高出部分企業可以向稅務局申請退稅,也可以留到下期抵扣。納稅人應在增值稅納稅申報期內,向主管稅務機關申請退還留抵稅額。)四、取得退還的留抵稅額后,應當如何進行處理?該企業取得退還的留抵稅額后,應相應調減當期留抵稅額。參考《財政部 國家稅務總局關于退還集成電路企業采購設備增值稅期末留抵稅額的通知》(財稅〔2011〕107號)第三條第二項規定,企業收到退稅款項的當月,應將退稅額從增值稅進項稅額中轉出。收到退還的期末留抵時,會計分錄:借:銀行存款貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
2022-04-10 22:34
老師,那附加稅怎么填呀?
2022-04-10 22:35
你好不交增值稅附加稅0申報
2022-04-10 22:36
是直接不用填數據還是填負數還是0呢?老師
2022-04-10 22:37
你好你的增值稅是退回來了
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銷項的噸位比進項的噸位多了一點怎么做賬務處理
答: 你好;? ?你是不是有漲幅的噸位 ? 你要補 入庫才行的;不然你庫存會負數的??
老師,我這個月的進項是15萬,銷項是12萬有留抵,怎么做賬務處理呢?
答: 借應交稅費應交增值稅銷項12 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅12 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅15 貸應交稅費應交增值稅進項15
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
進項和銷項是一個東西,名稱一致,但是規格型號我們客戶要求寫無,我怎么進行賬務處理?
答: 你好,實際你們開的發票有問題是嗎?按照你進項的發票結轉成本。
老師,年底了,進項大于銷項怎么進行賬務處理呢?
討論
老師你好,我們這個月進項大于銷項我是都勾選了留底還是少勾選一部分?不勾選的話賬務處理怎么做
進項稅大于銷項稅,如何做賬務處理
進項稅大于銷項稅如何做賬務處理
進項稅大于銷項稅 年末怎么做賬務處理 怎么結轉 老師
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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2022-04-10 21:36
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