

老師,新建立的一般納稅人公司,所得稅補(bǔ)虧,之前做的分錄有誤,借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,借本年利潤(rùn),貸所得稅費(fèi)用。現(xiàn)在糾正分錄借所得稅費(fèi)用,負(fù)數(shù),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅負(fù)數(shù),借本年利潤(rùn)負(fù)數(shù),貸所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù),這么改對(duì)嗎
答: 你好,如果糾正的分錄和第一個(gè)做的分錄金額一樣的,這樣做可以的
所得稅費(fèi)用是負(fù)數(shù)可以嗎?
答: 你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的紅沖計(jì)提的所得稅嗎。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,借:所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅負(fù)債,是所得稅費(fèi)用增加嗎
答: 您好 是所得稅費(fèi)用增加








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