

調整以前年度錯入庫存怎么處理,實際已經領用完了
答: 你好;? 麻煩能之前怎么做錯的描述下; 你之前分錄怎么寫的; 這樣好對應判斷科目。 你是什么準則? ?
老師您好,我單位經核查2017年及以前年度的累計折舊費用計入了生產成本,后生產成本在期末結轉記入庫存商品科目了,造成了庫存商品虛增,現在如何調整?庫存商品賬實不符,實際上只有十幾萬,賬上卻有一千多萬元,怎么處理
答: 借:以前年度損益調整 貸:庫存商品 借:未分配利潤 貸:以前年度損益調整
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師您好,收到了預付貨款的發票了,沖減預付賬款。借: 庫存商品,貸: 預付賬款。實際產品已經賣了,借: ?貸: 暫估入庫。對不 19年的預付賬款,19年收到產品19年已經賣出了。21年才收到發票。這個怎么做賬呢 有老師說 借以前年度損益調整-主營業務成本 貸庫存商品 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調整 ; 同時你要做 收入處理 ; 你之前銷售是 19年發生的 請問收入怎么做處理呢
答: 同學你好 借庫存商品 貸應付賬款暫估 這個才是暫估的分錄呀 賣出去正常做賬 你收到發票之后直接紅沖暫估的分錄然后按照發票入賬就可以




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天青色等煙雨 追問
2022-04-11 09:34
meizi老師 解答
2022-04-11 09:41
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2022-04-11 11:00
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2022-04-11 11:05