老師你好,我想咨詢一下就是我們公司加盟一個大公司,然后每個月我們從對公賬戶上付給加盟大公司積分款,這個積分款用于客戶來消費時來抵減的,但是我們加盟的大公司不給我們開發票,客戶積分抵減完了剩下我們才能開發票,這部份支出怎么記分錄

欣欣子
于2022-04-11 15:54 發布 ??478次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
相關問題討論
同學你好
這個計入成本就可以
是成本就計入成本
2022-04-11 17:15:08
同學你好
計入主營業務成本
2022-04-11 15:55:17
計提本月加盟費(含稅 6%)借:銷售費用 - 品牌加盟費 42452.83借:應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額) 2547.17貸:應付賬款 — 華住總部 45000
確認客人積分消費(掛應收總部)借:應收賬款 — 華住總部 5000貸:主營業務收入 — 客房收入 4716.98貸:應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額) 283.02
確認客人入住產生積分(總部扣銷售費用,含稅)借:銷售費用 — 會員積分成本 1886.79借:應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額) 113.21貸:應付賬款 — 華住總部 2000
積分差額抵扣加盟費(核心對沖,應收 3000 直接抵加盟費)借:應付賬款 — 華住總部 3000貸:應收賬款 — 華住總部 5000貸:應付賬款 — 華住總部 -2000
支付抵扣后加盟費尾款借:應付賬款 — 華住總部 42000貸:銀行存款 42000
2025-12-24 14:29:57
你好!可以記“其他貨幣資金——聯盟積分”科目
2022-04-15 10:54:19
你應該把它記為“其他應收款--聯盟積分”,因為客戶已經支付了聯盟積分,只是這筆錢不能直接換成現金,你可以把它記為應收款,在這筆錢被換成現金之前,你可以把它記為一筆應收款。
2023-03-22 18:19:48
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