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myheart4215
于2022-04-11 22:13 發布 ??876次瀏覽
QQ老師
職稱: 中級會計師
2022-04-11 22:14
你好!借固定資產清理 累計折舊 貸固定資產 借現金貸固定資產清理 借管理費貸固定資產清理就可以
myheart4215 追問
2022-04-11 22:18
變賣固定資產不交增值稅嘛,處理固定資產怎么做管理費用,不是入資產處置損益嘛
QQ老師 解答
2022-04-11 22:20
你好,你只賣了1000元這個你就按報廢處理吧,你們也沒有給對方開發票吧!
2022-04-11 22:26
報廢不用交增值稅嘛?處理固定資產做管理費用還是資產處置損益
2022-04-11 23:08
你好!計算管理費用就可以
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固定資產原值10萬,已提折舊9萬,變賣取得銀行存款1000元,如何做會計分錄啊?
答: 你好!借固定資產清理 累計折舊 貸固定資產 借現金貸固定資產清理 借管理費貸固定資產清理就可以
用銀行存款買固定資產,掛應收賬款,怎樣做會計分錄
答: 學員你好,分錄如下 借*固定資產 應交稅費 貸*應收賬款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師您好:如果是一般納稅人購入固定資產時的會計分錄是:借固定資產 應交增值稅 貸銀行存款
答: 您好 一般納稅人購入固定資產收到專票并付款 這樣寫分錄正確的
公司因為高速公路修路需要動用我們的固定資產,分為兩部分,一部分賠償。另外一部分買我們的固定資產。賠償部分不需要開票。這邊會計分錄是:借:銀行存款貸:營業外收入-拆遷賠償另外一部分賣固定資產需要開票的,會計分錄:借:銀行存款貸:固定資產清理 應交稅費-銷項稅額然后結轉固定資產卡片減少,會計分錄:借:固定資產清理(凈值)----包含賠償部分的固定資產和賣出去需要開票的固定資產 累計折舊貸:固定資產(原值)----包含賠償部分的固定資產和賣出去需要開票的固定資產最后一步結轉固定資產清理科目,或者結轉到營業外收入或者支出科目。整個步驟是這樣的么?
討論
益海公司2019年11月份發生以下業務,要求編制會計分錄1、11月2號,益海公司收到投資者光明公司投入的100萬,存入銀行2、11月3號,益海公司收到投資者大民公司投入一臺生產設備,該固定資產原值20萬,賬面價值18萬,雙方協議的價格為16萬3、11月5號,益海公司收到投資者投入的一項專利技術,認定價值為30萬4、11月10號,益海公司向銀行借入半年期的借款20萬5、11月12號,益海公司向銀行借入三年期的借款50萬6、11月15日,購買一批B材料,買價2000元,增值稅340元,運費50元,材料尚未驗收入庫,貨款暫未支付7、11月18日,預付大德公司購料款1000元,已通過銀行存款支付8、11月20日,通過銀行存款支付12月7日購買B材料的貨款。要求:根據以上8項業務編制會計分錄
國有獨資公司,國資委調入已經使用的固定資產作為出資額注入公司,怎么做會計分錄,固定資產已計提2年折舊。 銀行存款沒有 就給了固定資產 沒有支付銀行存款
計提本月折舊,其中銷售部門固定資產原值值38000元,行政管理部門固定資產原值78500元,車隊固定資產原值650000元,月折舊率0.4%怎么做會計分錄?
開辦企業期間購買電腦,開普通發票,會計分錄。這樣寫?借:固定資產 貸:銀行。開專票:借:固定資產 應交增值稅-進項 貸:銀行存款
QQ老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.98 解題: 90158 個
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myheart4215 追問
2022-04-11 22:18
QQ老師 解答
2022-04-11 22:20
myheart4215 追問
2022-04-11 22:26
QQ老師 解答
2022-04-11 23:08