

如果銷售貨物,給對方用銀行存款支付了手續(xù)費和稅,這個款項最后我分錄是應該計入應收賬款還是其他應收款
答: 學員你好,銷售貨物,給對方用銀行存款支付了手續(xù)費和稅,這個款項最后我分錄是應該計入應收賬款
老師 比如其他應收賬款是負數 我可以不可以沖平 直接 借:其他應收款 貸:銀行存款(支付負數)
答: 其他應收款是負數,表示的是其他應付款的意思。 要想沖平是要做 借:其他應收款 貸:銀行存款(正數)
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,公司2020年的應收賬款,錯誤入到其他應收款中去了,可以在本年度先沖銷然后再做正確的分錄憑證進行調整嗎?原錯誤分錄:借:銀行存款貸:其他應收款——股東A(實際上應該是B公司的應收款)
答: 同學你好 對的 是這樣的









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