

2021年的會(huì)計(jì)做賬把管理費(fèi)用沖減的金額做在貸方了,導(dǎo)致現(xiàn)在年報(bào)時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表不對(duì),已經(jīng)查出不對(duì)的金額剛好是貸方的金額,我現(xiàn)在應(yīng)該做資產(chǎn)負(fù)債表才會(huì)對(duì)呢?謝謝老師
答: 你好; 管理費(fèi)用 別去做貸方 ; 你要做借方負(fù)數(shù); 不然你系統(tǒng)識(shí)別不了 費(fèi)用做貸方就是會(huì)導(dǎo)致你報(bào)表不對(duì)的;去反結(jié)賬改下
利潤表管理費(fèi)多了92.4,資產(chǎn)負(fù)債表已經(jīng)做平,要怎么樣去沖減這個(gè)92.4元的管理費(fèi)用
答: 你好? 你好? 要調(diào)整賬再出報(bào)表才對(duì)的?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
只有管理費(fèi)用,其余都是零,如何填寫資產(chǎn)負(fù)債表
答: 同學(xué)您好,資產(chǎn)或負(fù)債總得 有的
資產(chǎn)負(fù)債表不等,負(fù)債及所有者權(quán)益比資產(chǎn)多了管理費(fèi)用4200,如何使資產(chǎn)負(fù)債表相等?
我把1月和2月的管理費(fèi)用改成營業(yè)費(fèi)用后,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系不對(duì),利潤表是空的了,怎么讓利潤表出數(shù)
我把1月和2月的管理費(fèi)用改成營業(yè)費(fèi)用后,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系不對(duì),利潤表是空的了,怎么讓利潤表出數(shù)
在制作公司成立第一個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),是不是要將管理費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用計(jì)入待攤費(fèi)用啊









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2022-04-12 10:10
meizi老師 解答
2022-04-12 10:18
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2022-04-12 11:31
meizi老師 解答
2022-04-12 11:36
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2022-04-13 07:40
meizi老師 解答
2022-04-13 08:27