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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-04-12 11:10

借銀行存款113000
貸其他業務收入100000
應交稅費應交增值稅銷項稅13000

暖暖老師 解答

2022-04-12 11:10

借其他業務成本77600
材料成本差異2400
貸原材料80000

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借銀行存款113000 貸其他業務收入100000 應交稅費應交增值稅銷項稅13000
2022-04-12 11:10:11
你好 借:銀行存款 116000 貸:其他業務收入 100000 貸:應交稅費——應增(銷)16000 借:其他業務成本77600 借:材料成本差異 2400 貸:周轉材料——包裝物 80000
2022-03-21 15:35:17
1借材料采購90000 應交稅費應交增值稅進項稅額11700 貸銀行存款101700
2022-04-08 09:16:23
你好,同學,具體分錄為
2022-03-28 07:30:38
你好,你想問的問題具體是?
2020-06-13 11:53:08
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