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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-04-12 12:36

你好; 描述下你們之間的業務; 這樣好判斷科目

聽雨 追問

2022-04-12 16:30

我們把自己的貨物放在分銷商那里,然后由他們出售,我們只付傭金,或者直接成本價給他們,讓他們銷售,銷售款是他們自己收的的

meizi老師 解答

2022-04-12 16:37

 你好 ;      你們意思是     對方  代銷賺取服務費的話; 按    
委托方發出商品時,不確認收入,實際收到代銷清單時,在確認收入:




借:委托代銷商品/發出商品




貸:庫存商品




收到代銷清單時,以全額確認銷售收入,支付的代銷手續費并不從銷售收入中扣除,并結轉成本:




借:應收賬款




貸:主營業務收入




應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)




同時,結轉成本:




借:主營業務成本




貸:委托代銷商品/發出商品




確認代銷手續費,支付給委托方的代銷手續費作為企業的銷售費用核算:




借:銷售費用




應交稅費——應交增值稅(進項稅額)(受托方開具的應稅服務專票)




貸:應收賬款




實際收到貨款時,扣除了應支付的手續費傭金之后的凈額:




借:銀行存款/庫存現金




貸:應收賬款

聽雨 追問

2022-04-12 17:00

那在我們公司拿貨,自己銷售,有時候預付一部分貨款,有時候全額付款,該怎么做分錄呢?

meizi老師 解答

2022-04-12 17:07

 你好;   借銀行存款貸應收賬款。    銷售出去借應收賬款貸主營業務收入; 應交稅費-應交增值稅  

聽雨 追問

2022-04-12 17:10

好的,謝謝啦

meizi老師 解答

2022-04-12 17:16

 不客氣的。幫到你就好; 滿意請給予評價  

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你好; 描述下你們之間的業務; 這樣好判斷科目
2022-04-12 12:36:13
建議勞務公司的人員填寫需要在勞務公司的費用報銷發票
2022-03-17 15:18:20
你好; 這個時計入主營業務成本去核算。 這個要對方開票給你
2022-01-04 11:36:54
你好 有這個經營范圍才可以
2022-03-01 17:12:22
同學,你好 舉個例子 計算應納增值稅 應納增值稅 = 不含稅銷售收入 × 稅負率 (例如:含稅收入100萬元,稅負率3%,則不含稅收入≈88.5萬元,應納稅額≈2.66萬元) 推導可抵扣進項稅額 進項稅額 = 銷項稅額 - 應納增值稅 (銷項稅額 = 88.5萬 × 13% ≈ 11.5萬元 → 進項稅額 ≈ 11.5 - 2.66 = 8.84萬元) 倒算含稅采購成本 采購成本 = 進項稅額 ÷ 稅率 × (1 %2B 稅率) (8.84萬 ÷ 13% × 1.13 ≈ 76.8萬元)
2026-05-11 10:23:01
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