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送心意

趙海龍老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-04-12 15:45

你好,首先要弄清楚留底余額是在那個科目下
其次分錄應該是
借:應交稅費應交增值稅-銷項稅額
貸:應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借:應交稅費應交增值稅轉出未交增支出
  貸:應交稅費應交增值稅進項稅額

xiao材 追問

2022-04-12 16:06

以前預交的增值稅轉入到未見增值稅對嗎?

趙海龍老師 解答

2022-04-12 16:09

正確,這個處理的沒有問題

xiao材 追問

2022-04-12 16:13

2021年末報稅系統中還有1萬元的增值稅加計抵減額,這個1萬元怎么做分錄?

趙海龍老師 解答

2022-04-12 16:19

實際繳納增值稅時:
  借:應交稅費——未交增值稅等
  貸:銀行存款
  其他收益
不用單獨處理

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您好,公司付取暖費,按部門計入費用:借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”。發給員工的取暖補貼,通過“應付職工薪酬—福利費”計提和發放。 小規模納稅人取暖費發票不能抵稅,全額入成本;福利費總額不能超過工資的14%,否則稅前要調整。
2025-12-20 19:16:52
語音回放已生成,點擊播放獲取回復內容!
2024-09-07 16:35:04
您好,您的具體 問題/情況 是什么 ?
2024-03-04 18:46:13
直接紅沖確認的銷售收入就是
2024-02-29 09:12:41
同學你好,你說一下
2024-02-19 17:14:24
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