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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-04-12 16:21

同學.你好
可以計提,開了發票再付

微信用戶 追問

2022-04-12 16:28

不計提行不行

小菲老師 解答

2022-04-12 16:36

同學,你好
可以不計提

微信用戶 追問

2022-04-12 16:40

工會經費的申報表怎么填

微信用戶 追問

2022-04-12 16:41

應稅項填的是什么數字

小菲老師 解答

2022-04-12 16:41

同學,你好
不同的問題需要分開提問,會有更加專業的老師為你解答,謝謝!

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相關問題討論
同學.你好 可以計提,開了發票再付
2022-04-12 16:21:57
你好,需要的,如果沒有發票的,需要按月做。
2022-02-17 11:53:20
你好分錄可以這么做的。
2020-06-15 17:38:54
你好,截止到2022年年底之前的借利潤分配未分配利潤,貸預付賬款或者是銀行放款, 然后今年一到八月份的借管理費用等貸銀行
2023-09-05 15:15:18
你好,是的,分錄是正確的
2022-04-12 15:53:28
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