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芷嫣
于2022-04-12 17:18 發布 ??826次瀏覽
家權老師
職稱: 稅務師
2022-04-12 17:32
那就沖減去年的研發費用
芷嫣 追問
2022-04-12 17:35
直接沖交要所得稅
家權老師 解答
2022-04-12 17:43
借:銀行存款貸:以前年度損益調整-研發費用 借:以前年度損益調整貸:利潤分配-未分配利潤
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上年70萬的技術費用入了研發費用,今年合同終止,對方沖紅發票,并退回70萬元。這個業務如何做具體分錄?今年第一季度如果直接沖回研發費用,就要繳企業所得稅了
答: 那就沖減去年的研發費用
有研發費用怎么申報企業所得稅?
答: 同學您好,您好 填研發費用加計扣除表
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
企業所得稅的數字是自己手填進去嗎?研發費用加價扣除第四個季度要填嗎
答: 對,所得稅的數字是你手動自己填寫的
企業所得稅,第一季度的研發費用加計扣除要填嗎??
討論
老師好,本來要交2萬多的企業所得稅,但因研發費用加計扣除政策而減免了企業所得稅,會計分錄怎么做?
老師:早上好!請教一個問題,在報企業所得稅時,研發費用應該填哪一欄可顯示出來?
請問研發費用加計扣除75%研發費用加計扣除100%上述是按上年度的費用總額的75%和100%來扣除后再繳企業所得稅嗎?
老師好,我公司今年申報高企,因前兩年沒有做研發費用,后來賬務重新調整做了研發費用,企業所得稅更新申報了,為了不影響所得稅,只調整了研發費用,沒有做加計扣除,而且前兩年也沒有入科小庫,這樣不可以嗎,是不是現在規定必須要做加計扣除呢?
家權老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
★ 4.97 解題: 199525 個
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芷嫣 追問
2022-04-12 17:35
家權老師 解答
2022-04-12 17:43