- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-04-12 17:38
你好在免抵收入里面填寫。
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你好在免抵收入里面填寫。
2022-04-12 17:38:26
附表一免稅銷售貨物
認證的發票選擇的是退稅,勾選在附表二二十六到28,還有35藍,然后去填寫減免明細表。
2022-11-15 17:41:38
按照你們的收入填寫對應欄次
2022-05-17 12:42:20
第一步,將A公司出口貨物的銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)》第四、免稅的第18欄——貨物及加工修理修配勞務銷售額欄次。
注意,如果外貿企業出口的是服務,則要將銷售額填寫在第19欄——服務、不動產和無形資產銷售額欄次。
第二步,將出口貨物的銷售額填寫在《增值稅減免稅申報明細表》第8欄-出口免稅-免征增值稅項目銷售額欄次。
如果外貿企業出口的是服務,銷售額還要同時填寫在第9欄——“其中:跨境服務”欄次。
填寫完銷售收入,外貿企業用于出口退稅的進項稅額退稅勾選后,也要記得填報在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)》待抵扣進項稅額的26欄——本期認證相符且本期未申報抵扣欄次。(應填寫26、27、28、35欄次,或者不在附表二體現)
最后,我們檢查主表上是否已采集附表上的申報數據,檢查無誤就可以提交申報了。
2022-07-13 14:58:01
同學你好
外貿企業每個月需要進行增值稅申報。
外貿企業需要每月在增值稅申報期前進行出口退稅申報,如果外貿企業未在申報期前進行申報,可以在申報期后進行一次補報
2023-09-25 10:29:44
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蝦米 追問
2022-04-12 17:45
郭老師 解答
2022-04-12 17:47