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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2022-04-12 20:36

你好,以前年度的稅費(fèi)沒有計(jì)提或者支付,具體是什么稅款?
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

Nicola 追問

2022-04-12 20:36

印花稅和附加稅

鄒老師 解答

2022-04-12 20:38

你好
印花稅
借:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加—印花稅    ,     貸:銀行存款 
附加稅
借:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加      ,   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅   , 貸:銀行存款

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2022-08-02 15:17:54
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