

相似問題
最新問題
我上年度多提了附加稅,今年調整的會計分錄怎么處理?要通過以前年度損益調整是嗎?可以直接用紅字沖回以前做的營業稅金及附加嗎?麻煩老師說一下實操怎么處理5星
我上年度多提了附加稅,今年調整的會計分錄怎么處理?要通過以前年度損益調整是嗎?可以直接用紅字沖回以前做的營業稅金及附加嗎?
老師好,沖銷12月份多計提的所得稅和營業稅金及附加的會計分錄是:借:應交稅費-多計提金額貸:以前年度損益調整借以前年度損益調整貸利潤分配?
你好老師,我以前年度借:營業稅金及附加200貸:應交稅費200,其中20元滯納金,沒進營業外支出,今年怎么用以前年度損益調整調賬啊








粵公網安備 44030502000945號


