老師,我們公司要做股轉(zhuǎn),凈資產(chǎn)很高,但是不是利潤(rùn)積 問(wèn)
資本公積沖減未分配利潤(rùn)屬于所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 不會(huì)減少凈資產(chǎn)的 答
老師,如果增值稅需要確認(rèn)收入需所得稅上不需要確 問(wèn)
計(jì)提增值稅 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 貸:合同負(fù)債 / 預(yù)收賬款 后續(xù)滿(mǎn)足所得稅收入條件時(shí),再結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)營(yíng)收 答
老師,請(qǐng)問(wèn)鐵路電子客票報(bào)銷(xiāo)人拿來(lái)的有張差額退票, 問(wèn)
同學(xué),你好 截圖發(fā)一下 答
老師好,一張票上有幾百樣?xùn)|西,那能開(kāi)下嗎? 問(wèn)
你好,這種情況應(yīng)該是可以開(kāi)的下的 答
怎么更正報(bào)表啊,我們收到稅務(wù)局信息說(shuō)報(bào)的一季度 問(wèn)
需更正增值稅、一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表,兩表收入保持一致;電子稅務(wù)局申報(bào)更正模塊修改,賬上同步調(diào)賬 答


購(gòu)進(jìn)貨物取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的貨物金額為400萬(wàn)元,增值稅為52萬(wàn)元,同時(shí)支付貨物運(yùn)費(fèi)4萬(wàn)元(不含稅價(jià)),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票
答: 學(xué)員你好,具體問(wèn)題是什么
購(gòu)買(mǎi)農(nóng)產(chǎn)品時(shí)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明不含稅價(jià),抵扣時(shí)應(yīng)該先計(jì)算含稅價(jià)嗎?
答: 同學(xué)您好, 您按照發(fā)票來(lái)抵扣
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
十月二日 甲公司銷(xiāo)售a產(chǎn)品一批 增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明不含稅價(jià)款為一百萬(wàn) 增值稅額十三萬(wàn) 款項(xiàng)尚未收到 該批產(chǎn)品實(shí)際成本為四十萬(wàn)
答: 同學(xué)你好,開(kāi)出發(fā)票,借,應(yīng)收賬款,113萬(wàn)元,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,100萬(wàn)元,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng),13萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,40萬(wàn)元,貸,庫(kù)存商品,40萬(wàn)元。









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