老師好!我們公司在去年12月開了一張票,未收款掛賬, 問
同學(xué),你好 不需要的 答
老師,報(bào)關(guān)單上的運(yùn)費(fèi)與實(shí)際的運(yùn)費(fèi)發(fā)票不一致,那FOB 問
按實(shí)際發(fā)生的 多支付的銷售費(fèi)用 少支付的營業(yè)外收入 答
公司拆遷重建,需要重新征地,摘牌,然后重新建設(shè),沒有 問
1. 舊廠拆遷:資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理,補(bǔ)償款計(jì)入專項(xiàng)應(yīng)付款,涉稅可遞延計(jì)稅 2. 征地摘牌:出讓金、契稅計(jì)入無形資產(chǎn),據(jù)實(shí)繳納印花稅 3. 合作建房:優(yōu)先新設(shè)項(xiàng)目公司出資持股核算,聯(lián)建模式涉稅偏高 4. 施工建設(shè):開支記入在建工程,竣工后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 5. 對(duì)應(yīng)可學(xué)習(xí)政策性搬遷、資產(chǎn)重建、合作建房實(shí)操課程 答
小規(guī)模納稅人企業(yè)現(xiàn)在企業(yè)所得稅是繳納多少個(gè)點(diǎn) 問
您好,現(xiàn)在企稅是按5%來交的 答
請(qǐng)教一下,外賬會(huì)計(jì)設(shè)置報(bào)表的時(shí)候把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 問
您好,是對(duì)的,根據(jù)財(cái)會(huì)〔2016〕22號(hào)文及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額作為應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目,其借方余額需根據(jù)抵扣期限判斷列報(bào)位置。若企業(yè)預(yù)計(jì)在一年內(nèi)完成認(rèn)證并抵扣,則應(yīng)歸入其他流動(dòng)資產(chǎn);若超過一年,則需調(diào)整至其他非流動(dòng)資產(chǎn) 答


老師,建筑公司是一般本月銷項(xiàng)稅是28000元,進(jìn)項(xiàng)稅150000,增值稅怎么做賬務(wù)處理好呢?本月份怎么報(bào)增值稅呢?
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)28000 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅28000 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅15000 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)15000 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,13000 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
我們公司是建筑企業(yè)一般納稅人,每個(gè)月有異地預(yù)繳增值稅的,我不知道銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅、還有預(yù)繳增值稅怎么做賬務(wù)處理
答: 同學(xué)你好 很高興為你解答 請(qǐng)你提供郵箱地址 給你發(fā)一個(gè)處理的規(guī)定
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
某建筑公司為增值稅一般納稅人,2021年5月承接了兩個(gè)工程項(xiàng)目,這兩個(gè)項(xiàng)目均為跨省項(xiàng)目。A 項(xiàng)目為包工包料提供建筑服務(wù),含增值稅總包款為 3000 萬元,含稅分包款 1000 萬元:B項(xiàng)目是為甲供工程提供的建筑服務(wù),選擇了簡易計(jì)稅,含稅總包款為 1000 萬元,含稅分包款 100 萬元。請(qǐng)回答以下問題。(以萬元為單位)問題(1):A 項(xiàng)目應(yīng)該在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳多少增值稅?如何進(jìn)行賬務(wù)處理?(20分)問題(2):A 項(xiàng)目在支付 1000 萬元含稅分包工程款時(shí),取得稅率9%的專票,應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理?問題(3):B項(xiàng)目應(yīng)該在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳多少增值稅?應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
答: 同學(xué) 你好 老師看下題目解答
增值稅銷項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)稅額,月底了怎么轉(zhuǎn)到未交增值稅,怎么賬務(wù)處理
會(huì)計(jì)期末 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅 不用交稅 需不需要進(jìn)行賬務(wù)處理 增值稅還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 具體如何操作
如果是銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬務(wù)處理是
建筑公司銷項(xiàng)稅1000,進(jìn)項(xiàng)稅500.月末要怎么結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅,分錄









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2022-04-13 12:07
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