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送心意

微微老師

職稱初級會計師,稅務(wù)師

2022-04-13 16:46

你好,分錄是沒問題的呢

如歌 追問

2022-04-13 16:51

我用其他應(yīng)收款—暫估電費,期末資產(chǎn)負(fù)債表上是負(fù)數(shù)有沒有什么影響

微微老師 解答

2022-04-13 16:57

你好,這個沒有問題的呢

如歌 追問

2022-04-13 16:58

好的,謝謝老師

微微老師 解答

2022-04-13 16:59

不客氣,祝您工作順利,身體健康

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相關(guān)問題討論
你好,分錄是沒問題的呢
2022-04-13 16:46:51
你好,完全正確,棒棒噠
2022-04-12 18:29:21
同學(xué)你好,不對哈,你其他應(yīng)收款(暫估)和其他應(yīng)收款會有余額,你應(yīng)該是先沖掉暫估,借管理費用—水電費 負(fù)數(shù) 借:其他應(yīng)收款(暫估) 然后是借管路費用-水電費 貸銀行存款
2022-04-12 11:23:38
您好,如果反結(jié)賬,申報的報表也要更正了
2025-02-08 10:21:21
你好!為什么是沖管理費用呢?不是應(yīng)該增加管理費用嗎
2024-06-06 14:04:42
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