

我們又一筆招待費,員工自己墊錢的,已經發生,但是發票還未到,月底要計提么?計提的話怎么寫分錄,比方說是三千,可以這么寫么?我們沒有 其他應付款-暫估 這 個科目借:管理費用-禮品招待費-業務招待費外部 2250.00 貸:其他應付款 2250.00還是說等發票來了,再做分錄
答: 您好,是需要計提的,借管理費用~業務招待費,貸其他應付款
向老師請教一個問題,在5月份的賬中,員工報銷費用,借:管理費用-餐費 貸:其他應付款-XX,我現在要在12月份當中更正憑證,可以借:管理費用-業務招待費 貸:管理費用-餐費嗎?
答: 同學你好,不可以的,影響利潤表取數,正確分錄,借:管理費用-業務招待費 借:管理費用-餐費,負數。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
利潤表中銷售費用下面沒有業務招待費這一列,管理費用下面的業務招待費應該只填管理費用業務招待費金額還是填銷售費用業務招待費和管理費用業務招待費合計金額?
答: 填管理費用業務招待費金額










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