請教一下,就是社保和公積金代賬會計計提的時候把 問
賬載、實際發生填賬面全額,稅收金額只填單位承擔部分,個人部分差額做納稅調增。 答
老師,請教一下,我們作為一般納稅人,項目上在2024年5 問
現在開有風險嗎 答
老師早上好!,我有兩個問題,本月申報出口免抵退時候, 問
差額 59.01 = 本月轉出 161.06 - 去年已轉出 102.05 跨大類去年已做進項轉出,本月免抵退系統不要再計提轉出 只保留本月免稅轉出 161.06,差額警告可忽略,正常申報 答
建筑勞務公司,全部是清包工工程,企業所得稅的稅負 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師您好,我在快賬里面練習實操的時候,就是有一個 問
您好,等到拿到代開發票的時候再做一筆收入的會計分錄,稅額就平了 答


我們又一筆招待費,員工自己墊錢的,已經發生,但是發票還未到,月底要計提么?計提的話怎么寫分錄,比方說是三千,可以這么寫么?我們沒有 其他應付款-暫估 這 個科目借:管理費用-禮品招待費-業務招待費外部 2250.00 貸:其他應付款 2250.00還是說等發票來了,再做分錄
答: 您好,是需要計提的,借管理費用~業務招待費,貸其他應付款
向老師請教一個問題,在5月份的賬中,員工報銷費用,借:管理費用-餐費 貸:其他應付款-XX,我現在要在12月份當中更正憑證,可以借:管理費用-業務招待費 貸:管理費用-餐費嗎?
答: 同學你好,不可以的,影響利潤表取數,正確分錄,借:管理費用-業務招待費 借:管理費用-餐費,負數。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
利潤表中銷售費用下面沒有業務招待費這一列,管理費用下面的業務招待費應該只填管理費用業務招待費金額還是填銷售費用業務招待費和管理費用業務招待費合計金額?
答: 填管理費用業務招待費金額









粵公網安備 44030502000945號



碧藍的蘿莉 追問
2022-01-11 10:48
王雁鳴老師 解答
2022-01-11 10:49
碧藍的蘿莉 追問
2022-01-11 10:51
碧藍的蘿莉 追問
2022-01-11 11:08
王雁鳴老師 解答
2022-01-11 11:09
碧藍的蘿莉 追問
2022-01-11 11:14
王雁鳴老師 解答
2022-01-11 11:20