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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-04-13 19:04

同學(xué)你好
暫估的匯算清繳之前來發(fā)票了嗎

大力的白開水 追問

2022-04-13 19:11

沒有來,因為有可能商品錄錯了,有的東西來發(fā)票了被當(dāng)成別的東西出庫掉了,就導(dǎo)致有些東西賬面上一直沒有來就一直暫估著。

樸老師 解答

2022-04-13 19:11

那這個要調(diào)增了哦

樸老師 解答

2022-04-13 19:11

納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)增

大力的白開水 追問

2022-04-13 19:18

那我做賬怎么調(diào)整這個庫存表呢?就是要和實際庫存一致。

大力的白開水 追問

2022-04-13 19:20

現(xiàn)在對賬就是一些東西庫存對不上,能調(diào)整和實際庫存一樣嗎?

樸老師 解答

2022-04-13 19:23

同學(xué)你好
對的
這個是一樣的
庫存要一致

大力的白開水 追問

2022-04-13 19:32

老師,我還不明白,比如這個商品賬上有庫存,實際沒有了,做賬的時候可以直接出庫嗎?

大力的白開水 追問

2022-04-13 19:34

還有暫估的商品,發(fā)票以前來過被當(dāng)成別的商品入了,這個東西賬上就要一直暫估嗎?

大力的白開水 追問

2022-04-13 19:34

麻煩了老師再幫我解答一些,謝謝。

樸老師 解答

2022-04-13 19:39

對的 這個可以的哦

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同學(xué)你好 暫估的匯算清繳之前來發(fā)票了嗎
2022-04-13 19:04:20
這種情況下,是暫估入庫處理的,借;庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估款。
2018-11-12 23:30:23
你好,庫存商品有買進(jìn)來之后、賣不出去了,有報廢嗎?
2020-08-05 09:56:00
但之前賬面的那個總金額100元,是沒有數(shù)量的,這個怎么辦?
2024-01-16 21:20:19
你好,如果之前沒有抵扣的話,借管理費用,福利費貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸庫存商品需要合并到工資交個稅。
2021-12-29 16:03:05
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