去年第三季度的增值稅做錯(cuò)了, 我做的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 153.97 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 153.97 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 153.97 貸:銀行存款 153.97 當(dāng)時(shí)沒注意,這個(gè)153.97里有5.2是城市維護(hù)建設(shè)稅。請(qǐng)問現(xiàn)在怎么改呢

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于2022-04-14 08:47 發(fā)布 ??1492次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-04-14 08:50
會(huì)不會(huì)對(duì)借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)城建稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
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借應(yīng)交稅費(fèi)城建稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2022-04-14 08:50:53
你好,按照上面分錄反向做或者紅字沖銷即可
2022-07-31 21:16:40
同學(xué)你好,都是需要的哦。
2022-01-16 12:26:15
你好,不對(duì)的,是不應(yīng)該有余額的。
2022-03-14 11:16:48
嗯,你好同學(xué),你計(jì)提的時(shí)候那個(gè)應(yīng)交增值稅是四零八點(diǎn)四二,然后你交納的時(shí)候是三九四點(diǎn)一三,然后有個(gè)差額,你要把那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅那個(gè)差額部分轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面。
2022-03-14 11:40:38
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