

我遇到一個感覺很大的梗,就是之前那個財務留下那些發票不入賬,就做一筆付款記錄,或者暫估材料記錄憑證,那現在這些發票,我是不是應該入賬,尤其那些低值易耗品,本身就應該當月入賬,攤銷到成本,現在留下很多手尾,該怎么處理才好
答: 同學你好 你是什么會計準則呢
老師,建筑行業購買領用低值易耗品借:周轉材料-在用低值易耗品貸:周轉材料-在庫低值易耗品攤銷借:合同履約成本貸:周轉材料-在用低值易耗品攤銷這樣的話周轉材料-在用低值易耗品和周轉材料-在用低值易耗品攤銷不是都一直有余額嗎
答: 您好,是的1啊,為啥你第一個分錄科目一致
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
購買的量具入賬的時候是入的低值易耗品-工具,領用的時候應該是借:管理費用-低值易耗品攤銷 貸:低值易耗品-工具吧還是入原材料
答: 同學你好 計入低值易耗品










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