老師,社保都是當(dāng)月計提當(dāng)月交納,可是因?yàn)橘~上余額不足,有一部分是次月扣的,這部分怎么做賬?還正常計提嘛,那繳的時候未交的那部分怎么做分錄

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于2022-04-15 10:41 發(fā)布 ??1566次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-04-15 10:44
計提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的)
應(yīng)交稅費(fèi)-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的)
貸銀行存款
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發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的)
應(yīng)交稅費(fèi)-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的)
貸銀行存款
2022-04-15 10:44:44
在貨幣資金期初里面
2019-06-12 16:11:16
久懸賬戶月一直是0,沒有發(fā)生業(yè)務(wù)不需要做分錄,但是建議不用的話進(jìn)行銷戶
2022-01-18 21:33:30
你好,加計抵減只用在申報的時候抵減增值稅,在其他收益,政府補(bǔ)助反應(yīng)
余額在以后可繼續(xù)抵
2024-01-31 15:43:24
您好
請問以前年度是虧損還是盈利
2022-01-08 20:16:12
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2022-04-15 10:44