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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-04-15 11:09

你好;     借銷售費用貸主營業務收入;  應交稅費-應交增值稅。 借主營業務成本貸庫存商品

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-15 11:11

收到的是專票,金額是668,不含稅金額是585.39,含稅金額是82.61元
憑證應該怎么做呢
我是專票的話,要做進項稅嗎

meizi老師 解答

2022-04-15 11:14

 你好;    要做進項稅等 借庫存商品 進項稅貸銀行存款。 正好可以抵扣   

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-15 11:16

外購產品贈送客戶應該視同銷售嗎

meizi老師 解答

2022-04-15 11:24

 你好; 是的。 要視同銷售的   

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-15 11:28

貸主營業務收入;  應交稅費-應交增值稅。
主營業務收入和應交增值稅怎么做呀
金額是怎么計算的
借銷售費用    應交稅費-增值稅   貸主營業務收入;  應交稅費-應交增值稅-銷項稅
這樣可以嗎
我的主營業務收入和銷項稅怎么計算呀

meizi老師 解答

2022-04-15 11:33

你好; 主營業務收入; 你同期有這個產品銷售沒有; 沒有的話參考市場價來做收入和計算增值稅  

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相關問題討論
你好; 借銷售費用貸主營業務收入; 應交稅費-應交增值稅。 借主營業務成本貸庫存商品
2022-04-15 11:09:40
這個勾選不認證就可以這個,報銷做借銷售費用業務招待費 貸庫存現金
2020-06-29 17:50:40
對,把這些業務招待費匯總到一起計算。
2022-09-26 10:40:43
你好 這個你做 :借銷售費用貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 視同銷售了? 如果是招待客戶了??
2021-05-24 14:24:52
你好,是你們單位的業務招待費做多嗎?
2022-02-23 19:30:17
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