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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-15 12:33

你好,借應交稅費貸營業外收入,這個分錄做多嗎?如果是的話,借利潤分配未分配利潤貸應交稅費。

阿曾 追問

2022-04-15 12:34

那應交稅費有余額不調整嗎

郭老師 解答

2022-04-15 12:36

你好,借應交稅費貸營業外收入,這個做多了應該借方有余額,你現在紅沖了之后不就少辣,或者是等于零。

阿曾 追問

2022-04-15 12:41

不用到以前年度損益調整科目嗎?

郭老師 解答

2022-04-15 12:46

你是企業會計準則的還是小企業

阿曾 追問

2022-04-15 12:53

小企業會計準則

郭老師 解答

2022-04-15 12:54

小企業會計準則用利潤分配未分配利潤就可以的,他不需要以前年度損益調整科目

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你好,借應交稅費貸營業外收入,這個分錄做多嗎?如果是的話,借利潤分配未分配利潤貸應交稅費。
2022-04-15 12:33:04
老師:這種情況可以通過計提稅金的方式來調整,即按照本年應納稅所得額減去上年應納稅所得額,以及上年應納稅所得額中減免的稅款,并在本年應納稅所得額中按照本年度的稅率計提稅金,從而實現填補上年多減的稅款的目的。例如,上一年的應納稅所得額為100萬元,多減稅款為10萬元,本年的應納稅所得額為150萬元,則本年應納稅所得額中計提稅金應為:(150萬元-100萬元+10萬元)×20%=20萬元。
2023-03-22 19:40:26
我單位是個免稅企業,本月收入現金456542元(不含增值稅收入),增值稅怎樣做記賬憑證。
2015-09-30 09:19:45
你好;是的。 影響所得稅的
2022-01-07 15:07:35
您好,您指的什么稅額?
2022-05-25 08:08:07
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