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你好,老師,就是咱們國內的單位向國外提供技術服務,收入技術服務費,這塊是按免稅申報增值稅嗎?企業還需要具備什么手續嗎?以及還有其他納稅情況嗎這種情況使用哪個政策文件號?可以享受退稅嗎或者是免稅嗎
公司增加了經營范圍,增加了信息技術服務,開票開了服務類發票,申報增值稅的時候,申報表的服務那一欄不能填金額是灰色的,是怎么回事
月有開6%的專票 技術服務類 的 現在報稅發現進項沒有抵扣稅,只有開出的13%的發票 進項才可以抵扣增值稅是嗎?在勾選平臺勾選確認后申報增值稅的。
老師您好我們這個月確認出口技術服務,申報增值稅時,主表第第七行、附表一第17行自動帶數據,一般這情況應該出現在那一行數據。








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