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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2022-04-15 14:34

你好,什么原因產生的減免?

動聽的咖啡豆 追問

2022-04-15 14:37

我有一比分錄是調額的,借:應交稅費-銷項稅1600 貸:應交稅費-減免稅款1600 像這種摘要我該怎么寫
然后  借應交稅費-減免稅款1600 貸營業外收入-減免稅款1600 該怎么寫摘要呢

動聽的咖啡豆 追問

2022-04-15 14:37

就是這樣

QQ老師 解答

2022-04-15 14:38

你好,為什么是免的?我的意思是,很享受的什么政策?

動聽的咖啡豆 追問

2022-04-15 14:39

小規模企業嗎

動聽的咖啡豆 追問

2022-04-15 14:40

沒有達繳稅,這是銷項稅

QQ老師 解答

2022-04-15 14:43

您好,就寫未達起征點免稅

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小規模納稅人減免增值稅,應借“應交稅費減免稅”,貸“營業外收入”。小規模納稅人減免增值稅,是指小規模納稅人在滿足一定條件的情況下,可以以一定額度減免增值稅,減輕企業的財政負擔。在企業會計核算中,應借“應交稅費減免稅”,貸“營業外收入”,以明確企業減免增值稅的數額,以及減免增值稅的來源。例如,企業在滿足小規模納稅人減免增值稅的條件后,企業共減免增值稅3000元,則應借“應交稅費減免稅”3000元,貸“營業外收入”3000元。
2023-03-14 19:58:54
可以的,沒問題的哈
2024-09-30 09:49:31
你好!這個科目有稅收優惠時使用。比如銷售自己使用過的固定資產稅率3%減按2%繳稅,差額1%就通過這個分錄平賬。
2018-10-17 16:04:52
那個是在季末的時候才寫
2025-03-25 10:36:11
你好,什么原因產生的減免?
2022-04-15 14:34:17
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