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友誼之春
于2022-04-15 16:09 發布 ??1362次瀏覽
venus老師
職稱: 中級會計師
2022-04-15 16:11
就起你已經提交過了,同學
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老師好,企業所得稅退稅操作完提交時,有信息提醒“執行業務吋發生異常,錯誤代碼:202,原因:請不要重復提交該業務”,請問老師是什么意思啊
答: 就起你已經提交過了,同學
企業所得稅匯算清繳基礎信息表203,境外所得信息,我們是外貿公司,出口商品收匯,這個屬于企業所得稅中的境外所得嗎?
答: 你好,屬于境外所得的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
企業看到個人所得稅信息嗎
答: 你好,看的到,都是公司幫忙申報的
老師,小規模深圳興隆經貿的實操中企業所得稅4-6月季報,老師講的應納稅所得額不超過100萬,企業所得稅建安2.5%計入應納稅所得額,應納稅所得額不超過300萬,減按25%計入應納稅所得額,跟企業稅務信息給出的不匹配啊,還是我哪里理解錯了呢?(圖一為企業稅務信息,圖二為視頻講解截圖)
討論
企業所得稅企業所得稅可以不退嗎老師
可以請教一個問題么?稅務網站中企業所得稅疑點信息提示表有提示,打開之后顯示“該企業所得稅疑點子表信息為空,無法提交”,是什么情況呢
企業所得稅導入信息失敗是什么原因啊?555555
A企業為宣傳本企業的產品及服務,通過第三方平臺進行宣傳,第三方平臺公司收取的開票內容為信息推廣服務費的支出,以下有關企業所得稅業務處理正確的是( )。先哪個呢A、作為信息服務費在企業所得稅稅前一次性扣除B、作為廣告費和業務宣傳費在企業所得稅稅前扣除C、作為廣告費和業務宣傳費支出在規定比例內稅前扣除D、作為信息服務費通過待攤費用在企業所得稅稅前扣除
venus老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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