老師好!我們公司在去年12月開了一張票,未收款掛賬, 問
同學(xué),你好 不需要的 答
請問什么情況下個(gè)人年度綜合收入不超過12萬,應(yīng)交 問
您好,比如他在兩個(gè)公司有都有申報(bào)工資,這樣多處有收入的 答
選項(xiàng)D不是針對存在認(rèn)定嗎?要選嗎? 問
老師正在計(jì)算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
老師,如果新開一家公司,我去辦理注冊,那這家新成立 問
你好,只要這個(gè)新的公司和原來的公司股東和老板不是一個(gè)人就行 答
老師,報(bào)關(guān)單上的運(yùn)費(fèi)與實(shí)際的運(yùn)費(fèi)發(fā)票不一致,那FOB 問
按實(shí)際發(fā)生的 多支付的銷售費(fèi)用 少支付的營業(yè)外收入 答


要求做出會(huì)計(jì)分錄,并根據(jù)12月的業(yè)務(wù)編制試算平衡表:2、當(dāng)月1日企業(yè)向銀行借入為期3個(gè)月的短期借款20萬元,年利率為9%,利息到期一次支付。3、向華陽公司采購原材料,收到的增值稅專用發(fā)票上貨款20萬元,稅款2.6萬,均未付,材料未到。4、上述材料運(yùn)到企業(yè),驗(yàn)收入庫。5、用銀行存款支付上述應(yīng)付款項(xiàng)。6、企業(yè)向紅光公司采購甲乙兩種原材料,其中甲材料20噸,單價(jià)10元/千克,乙材料30噸,單價(jià)20元/千克,發(fā)票上增值稅稅率13%。紅光公司代墊運(yùn)費(fèi)20000元(不考慮增值稅),貨物運(yùn)到并驗(yàn)收入庫,全部貨款開具一張商業(yè)匯票。7、預(yù)付購貨款給南洋公司5萬。8、采購已預(yù)付貨款的材料,收到的專用發(fā)票上貨款50000元,增值稅稅款6500元,不足部分用銀行存款補(bǔ)付。
答: 1借銀行存款20 貸短期借款20
支付房租16萬(增值稅專用發(fā)票稅率%)會(huì)計(jì)分錄?
答: 你好 借:長期待攤費(fèi)用等科目??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款等科目?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
甲公司2019年4月5日銷售一批商品給乙公司,開出的增值稅專用發(fā)票上注明銷售價(jià)款為15000,增值稅稅額為19500元,款項(xiàng)尚未收到。雙方約定,乙公司應(yīng)于2019年11月30日付款。6月1日,甲公司因急需流動(dòng)資金,經(jīng)與中國銀行協(xié)商以應(yīng)收乙公司貨款為質(zhì)押取得期限為5個(gè)月的短期借款135000元,年利率為6%,每月月末償付利息。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),編制與短期借款相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄
答: 借應(yīng)收賬款169500 貸主營業(yè)務(wù)收入150000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅19500









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



暖暖老師 解答
2022-04-15 21:46
暖暖老師 解答
2022-04-15 21:46
暖暖老師 解答
2022-04-15 21:48
暖暖老師 解答
2022-04-15 21:50
暖暖老師 解答
2022-04-15 21:50
暖暖老師 解答
2022-04-15 21:51
單薄的高跟鞋 追問
2022-04-16 15:25