

我公司3月份成立,4月申報個稅,報員工3月工資,我是按照3月計提的工資報的,是不是報錯了,3月實(shí)際工資是在4.10號發(fā)放的,那我這月申報是不是該報2月的工資,2月又沒有員工,我就做0申報是吧?比如3月其它業(yè)務(wù)沒有,就只工資計提的2萬,報企業(yè)所得稅利潤總額就報的-2000,沒錯吧。
答: 按照3月計提的工資報的,就是報錯了。個稅是報你上月實(shí)際發(fā)放的哈,2月工資3月發(fā)放,是在4月初申報哈,3月沒有發(fā)放工資,4月初就0申報。利潤總額是報-20000
企業(yè)所得稅申報利潤表3.6萬,利潤總額:4.9萬,所得稅:1.3萬(上一年度匯算清繳企業(yè)所得稅)請問申報時,利潤總額是不是寫4.9萬,在第14行有一項(xiàng):減:本年實(shí)際已繳納所得稅,這一欄是不是填1.3萬
答: 利潤總額填寫的是正確的 14行填寫的是一到六月份繳納的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,小微企業(yè)實(shí)際繳納企業(yè)所得稅應(yīng)該是 利潤總額*5%-預(yù)繳的所得稅稅費(fèi) 對吧?
答: 你好對的這樣計算是正確的那個利潤總額是本年累計的。










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