咨詢下,公司支付了股東的報銷款(保險費發票,含車船 問
你好,有保險費發票就可以! 這個不算應納稅稅額 答
請教一下,員工23年入職,但是沒有簽訂合同,到25年的 問
您好,可以的,這個完全可以 告的 答
辛苦圖片這個老師說下謝謝 問
同學你好,我給你解答 答
資產折舊、攤銷及納稅調整明細表,匯算清繳時這張 問
您好,如果沒有數據的話,就不用填了 答
小企業會計準則,25年多結轉了7萬元成本,庫存少計7 問
同學,你好 那就是沖銷25年多結轉的成本,庫存補入賬 直接做到本年 答


老師資產負債表的 應收賬款=預收賬款+明細表里的應收賬款嗎
答: 學員朋友您好,應收賬款:應收賬款(借)+預收賬款(借)-壞賬準備(貸)。
某企業"應收賬款"有三個明細賬,其中"應收賬款――甲企業"明細分類賬月末借方余額為100 000元,"應收賬款――乙企業"明細分類賬月末借方余額為400 000元,"應收賬款――丙企業"明細分類賬月末貸方余額為100 000元;"預收賬款"有兩個明細分類賬,其中"預收賬款――丁公司"明細分類賬月末借方余額55 000元,"預收賬款――戊公司"明細分類賬月末貸方余額為20 000元;壞賬準備月末貸方余額為3 000元(均與應收賬款相關),則該企業月末資產負債表的"預收款項"項目應為( )元。這題為什么不考慮3000
答: 您好 預收賬款不計提壞賬準備
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
應收賬款明細賬期初期末有負數余額,我進行了資產負債表重分類,重分類后將應收賬款期末負數余額都調到預收賬款了,預收賬款項目原本沒有金額,應收調后預收賬款期初數合計又成負數了,怎么辦?
答: 你把應收的借方負數調到預收貸方,假設是應收借方有負數100。預收不會出現負數呀。借:應收賬款100 貸:預收賬款100









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會飛的魚 追問
2022-04-16 15:23
bamboo老師 解答
2022-04-16 15:25