老師,營業外支出,在主表上已經列支了,調整表上還要 問
罰金,海關處罰 答
老師 就是我們之前有個工程多付了幾百元 然后審 問
比如記得維修費那我是直接沖維修費嗎。 答
老師我家有一筆進項稅,來貨的時候我借的是借管理 問
同學,你好 后期抵扣勾選的時候沒有這張發票? 是不抵扣,作費用了嗎? 答
我們轉讓過來一家公司,也變更了股東和法人,這家公 問
老師,怎么轉入未分配利潤呢 答
老師,貨運公司,銷售開的運費,對方公司給我們開進來 問
好的老師,還有有些月份沒有成本發票有些月份成本發票比銷售額大,沒有成本開進來的這些月份不結轉呢還是估上,成本大于銷售額的這些月怎么結轉 答


增值稅一般納稅人當月銷項稅額合計200萬元,進項稅額60萬元,進項稅轉出15萬元,預交增值稅5萬元,賬務處理怎么做?
答: 你好 ;? ?我簡寫下;? ? 比如 :借? 銷項稅200? ?;進項稅轉出 15? ;貸進項稅 60? ;? ?應交稅費-應交增值稅-已交稅金? 5? ;應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅150? ; 結轉 :借??應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅150? 貸應交稅費-未交增值稅150 ; 繳納:借? ?應交稅費-未交增值稅150 ;貸銀行存款150? ?
甲公司為增值稅一般納稅人,2020年11月份甲公司當月增值稅銷項稅額合計為40萬元,增值稅進項稅額轉出合計為15萬元值值稅進項稅額合計為3萬元,已交納稅金為1.5萬元,做出賬務處理
答: 同學你好!這個的話 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額? ? ?40 ? ? ?貸:應交稅費-未交增值稅? ? ? ? 40 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出? ? ?15 ? ? ? 貸:應交稅費-未交增值稅? ? ?15 借:應交稅費-未交增值稅? ? ?3 ? ? ? 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 實際繳納 借:應交稅費-未交增值稅? ? 52 ? ? 貸:應交稅費-預繳增值稅? ? 1.5 ? ? ? ? 銀行存款? ? ? ? ?50.5
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
甲公司為增值稅一般納稅人,2020年11月份甲公司當月增值稅銷項稅額合計為40萬元,增值稅進項稅額轉出合計為15萬元值值稅進項稅額合計為3萬元,已交納稅金為1.5萬元,做出賬務處理
答: 同學你好 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅40 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出15 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅3 應交稅費-- 應交增值稅 ( 轉出未交增值稅)52 借:應交稅費-- 應交增值稅 ( 轉出未交增值稅)52 貸:應交稅費-未交增值稅










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