收到個人代開發票,掛賬是掛個人還是公司名稱,支付 問
同學,你好 掛個人 直接匯款給個人 答
老師好,請問印花稅是什么時候繳納?按次還是按月 問
你好,按次和按月都有的,看怎么核定的 答
和鹽業公司的出納對接需要交接或注意什么的 問
1.?核對現金、銀行余額,交接網銀、U盾、票據 2.?理清鹽款專戶收支、預存款、往來欠款 3.?貨款憑單據支付,專款專用,賬款票一一對應 4.?列明未結事項,填寫交接單三方簽字確認 5.?定期對賬,分清貨款與各類雜費 答
老師,我們過年紅包,當時,自己職工也發了,外包人員也 問
你好,外包人員與你單位是勞務關系,還是雇傭關系呢?? 答
老師,我們是生產制造業,購入的地板和門能計入哪些 問
這個是可以開專票的 答


營業外收入造成企業未分配利潤增加,應付賬款轉營業外收入這部分不交分紅稅對嗎
答: 營業外收入增加利潤需要交企業所得稅,如果再分配給股東需要交個稅。
老師,去年年底的時候由于費用不夠,前任會計暫估了40萬的費用,讓老板去找對應的發票回來,但是到了今年5月企業所得稅匯算清繳的時候還有28萬找不上票,納稅調增了,因為是假暫估所以也就不會付款,因此應付賬款暫估款下一直掛著28萬的余額,我現在要反著紅沖把這些暫估款余額消化掉,還是把應付賬款暫估款轉入未分配利潤,再或者是轉入營業外收入
答: 把這個不用付的應付賬款轉到營業外收入。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
郭老師,我想問下22年虛增了27萬的管理費用,借管理費用,貸應付賬款暫估款,23年5月所得稅匯算清繳結束這些費用發票也沒有的,就調增了,現在要把這個應付賬款暫估款27萬沖平的話,貸方計入的是未分配利潤,我想知道下,是不是計入到營業外收入也是可以的
答: 同學 您好,如果計入營業外,那就是無需支付的款項,就需要判斷為什么沒支付了
企業注銷時,應付賬款還不上了,轉為營業外收入,導致利潤增加,老師這個個人所得稅不是根據未分配利潤嗎,未分配利潤增加了,為什么不交個人分紅所得
注銷公司,庫存現金5000 其他應付款_股東60000 利潤分配-未分配利潤55000,稅務局讓其他應付款為0。可以不缺認營業外收入55000不
老師您好,公司要注銷,目前未分配利潤100多萬,應收賬款2000萬,注銷時全部轉營業外收入,利潤表未分配利潤就是負的1900萬是這樣嗎?
老師,我們去年有筆房租補貼,忘了做到營業外收入里了,那今年清算匯繳調增之后會計分錄該怎么錄這筆?是錄借;未分配利潤 貸:應付賬款-房租 ?
企業注銷時,應付賬款還不上了,轉為營業外收入,導致利潤增加,老師這個個人所得稅不是根據未分配利潤嗎,未分配利潤增加了,為什么不交個人分紅所得








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