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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-04-20 05:37

借銀行存款  56500貸主營業(yè)務(wù)收入 50000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額6500

東老師 解答

2022-04-20 05:37

借,其他應(yīng)收款1000,貸,銀行存款1000

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借銀行存款 56500貸主營業(yè)務(wù)收入 50000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額6500
2022-04-20 05:37:41
一、購入機器設(shè)備會計分錄: 借:庫存商品 500000元 貸:銀行存款 500000元 二、貨運增值稅會計分錄: 借:應(yīng)交稅費 1800元 貸:銀行存款 20000元 三、增值稅會計分錄: 借:應(yīng)交稅費 65000元 貸:庫存商品 65000元 拓展知識:上述會計分錄中,購入機器設(shè)備的增值稅可以作為進項稅額計入營業(yè)稅減免科目,而貨運的增值稅應(yīng)作為購買方的附加稅支出。
2023-03-03 12:17:37
你好 借:應(yīng)收賬款??3270? 貸:銀行存款? 3270?
2022-08-10 19:32:14
借固定資產(chǎn) 借進項 貸銀行存款
2022-12-20 08:56:00
您好 1:①收到柳州市五菱公司開具“增值稅專用發(fā)票”上注明:購買HT800型車床 1臺,價款100000元,稅額13000元; 借:在建工程 100000 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 13000 貸:應(yīng)付賬款 113000 ②對方代墊運費并轉(zhuǎn)來承運單位開具的增值稅 專用發(fā)票上注明:運費10 000元,稅率11%,稅額1100元; 借:在建工程 10000 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 1100 貸:應(yīng)付賬款 10000%2B1100=11100 ③填制“固定資產(chǎn)交接驗 收單”,設(shè)備直接交付車間使用; 借:固定資產(chǎn)110000 貸:在建工程100000%2B10000=110000 ④收到開戶銀行轉(zhuǎn)來的貨款“托收憑證(付款通 知)”,托收金額為124100元,經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意付款。 借:應(yīng)付賬款 124100 貸:銀行存款124100
2023-05-21 20:44:32
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