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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2022-04-20 13:02

你這個40萬和43萬是怎么區分的呢?你這里至少都可以拿到40萬。

天青色等煙雨 追問

2022-04-20 13:55

是不同的,只是A公司代收43萬后,再轉給B公司。B公司轉40萬作為保底給A公司

陳詩晗老師 解答

2022-04-20 14:09

就是你這里只是約定的保底費用40萬,另外的3萬你沒有說怎么處理。

天青色等煙雨 追問

2022-04-20 14:35

對,就是廣告費兩部分收入,一部分進A公司43萬,另一部分進B公司

陳詩晗老師 解答

2022-04-20 14:49

你是小規模納稅人還是一般納稅人?

天青色等煙雨 追問

2022-04-20 14:59

一般納稅人

陳詩晗老師 解答

2022-04-20 16:05

43÷1.06×6%
增值稅
附加稅=增值稅×12%
所得稅=(43-增值稅-附加稅-其他成本費用)×25%

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相關問題討論
您好,在企業匯算清繳時廣告費和業務招待費準予稅前扣除的企業不超過當年銷售(營業)收入15%的部分,準予扣除;超過部分,準予在以后納稅年度結轉扣除。
2024-04-27 20:10:30
記銷售費用辦公費??
2022-04-11 10:14:21
沒有發票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時要調增
2023-11-17 14:06:48
你這個40萬和43萬是怎么區分的呢?你這里至少都可以拿到40萬。
2022-04-20 13:02:57
不需要調整帳里的科目正常入賬。
2022-05-24 13:44:15
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