收到個(gè)人代開(kāi)發(fā)票,掛賬是掛個(gè)人還是公司名稱(chēng),支付 問(wèn)
同學(xué),你好 掛個(gè)人 直接匯款給個(gè)人 答
老師好,請(qǐng)問(wèn)印花稅是什么時(shí)候繳納?按次還是按月 問(wèn)
你好,按次和按月都有的,看怎么核定的 答
和鹽業(yè)公司的出納對(duì)接需要交接或注意什么的 問(wèn)
1.?核對(duì)現(xiàn)金、銀行余額,交接網(wǎng)銀、U盾、票據(jù) 2.?理清鹽款專(zhuān)戶收支、預(yù)存款、往來(lái)欠款 3.?貨款憑單據(jù)支付,專(zhuān)款專(zhuān)用,賬款票一一對(duì)應(yīng) 4.?列明未結(jié)事項(xiàng),填寫(xiě)交接單三方簽字確認(rèn) 5.?定期對(duì)賬,分清貨款與各類(lèi)雜費(fèi) 答
老師,我們過(guò)年紅包,當(dāng)時(shí),自己職工也發(fā)了,外包人員也 問(wèn)
你好,外包人員與你單位是勞務(wù)關(guān)系,還是雇傭關(guān)系呢?? 答
老師,我們是生產(chǎn)制造業(yè),購(gòu)入的地板和門(mén)能計(jì)入哪些 問(wèn)
這個(gè)是可以開(kāi)專(zhuān)票的 答


我們是做餐飲類(lèi)的,稅率是6%,購(gòu)進(jìn)的蔬菜等原材料進(jìn)項(xiàng)稅額怎么來(lái)抵扣呢? 請(qǐng)教一下老師 而且我們有一部分客戶是免稅收入的,但是對(duì)應(yīng)的這部分供應(yīng)商也確實(shí)是有給我們開(kāi)專(zhuān)票的 但是我們的票是混著用的 所以現(xiàn)在想咨詢一下咱們蔬菜類(lèi)的要怎么抵扣呢 我們的進(jìn)項(xiàng)票一直都不夠
答: 你好,那你這個(gè)需要一個(gè)分類(lèi)統(tǒng)計(jì)表,免稅的部分不能再次享受增值稅抵扣的呢
我們是做餐飲類(lèi)的,稅率是6%,購(gòu)進(jìn)的蔬菜等原材料進(jìn)項(xiàng)稅額怎么來(lái)抵扣呢? 而且我們有一部分客戶是免稅收入的,但是對(duì)應(yīng)的這部分供應(yīng)商也確實(shí)是有給我們開(kāi)專(zhuān)票的 所以現(xiàn)在想咨詢一下咱們蔬菜類(lèi)的要怎么抵扣呢 但是我們的票是混著用的 我們的進(jìn)項(xiàng)票一直都不夠 誰(shuí)給我開(kāi)普票?農(nóng)戶沒(méi)有票的呀
答: 同學(xué)你好 他媽呢去稅局給你代開(kāi)的哦
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我公司去年8月份給A公司開(kāi)專(zhuān)票,金額多開(kāi)了,。現(xiàn)在我們公司沒(méi)有啥業(yè)務(wù),若是沖紅后重新開(kāi),我公司這種情況是面臨著退稅還是返還進(jìn)項(xiàng)稅額?就是有負(fù)收入
答: 同學(xué):您好。一般人是留抵。









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樸老師 解答
2022-04-20 12:21