

某企業(yè)3月底計算出應(yīng)交納國家增值稅3萬元,月末通過銀行轉(zhuǎn)賬實際交納2萬元。
答: 你好,請問你想問的問題具體是?
老師,內(nèi)賬收入銷售都是按照含稅金額入賬,不做進(jìn)項和銷項稅,實際繳納增值稅分錄是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸:銀行存款。這個月末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
答: 借管理費用貸銀行 建議直接這么做
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1.98 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅1.98 實際繳納: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅1.95 貸:銀行 現(xiàn)在有0.03余額怎么沖掉
答: 同學(xué)你好 哪個科目有余額







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