應(yīng)發(fā)工資含著代扣社保和公積金嗎 問
同學(xué),你好 是包含的 答
制造業(yè),單張發(fā)票開具有限額嗎? 問
您好,現(xiàn)在單張發(fā)票沒有開票限額 答
老師,這是靈活用工平臺服務(wù)公司開給的這個發(fā)票,這 問
您好,可以的,現(xiàn)在開票就是大類不能選擇勞務(wù) 答
老師你好,公司去年售賣了自己使用過的固定資產(chǎn)(汽 問
你好,需要填寫的如果有損失 答
老師,這題我不明白紅色標(biāo)記處,為什求現(xiàn)有生產(chǎn)線的 問
同學(xué)你好, 增加新生產(chǎn)線后, 原來的生產(chǎn)線不計提折舊了, 新的生產(chǎn)線開始計提折舊, 此處,這個折舊屬于固定成本, 因此, 增加生產(chǎn)線后,需要重新計算固定成本是多少 答


老師您好,收到了預(yù)付貨款的發(fā)票了,沖減預(yù)付賬款。借: 庫存商品,貸: 預(yù)付賬款。實際產(chǎn)品已經(jīng)賣了,借: ?貸: 暫估入庫。對不 19年的預(yù)付賬款,19年收到產(chǎn)品19年已經(jīng)賣出了。21年才收到發(fā)票。這個怎么做賬呢 有老師回復(fù)說借以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整 ; 同時你要做 收入處理 ; 你之前銷售是 19年發(fā)生的 請問 收入怎么做處理呢
答: 你好,先找到之前的賬看怎么處理的,然后才能清楚現(xiàn)在怎么處理。看當(dāng)時暫估入庫了嗎?看賣時確認(rèn)收入了嗎?
老師您好,收到了預(yù)付貨款的發(fā)票了,沖減預(yù)付賬款。借: 庫存商品,貸: 預(yù)付賬款。實際產(chǎn)品已經(jīng)賣了,借: ?貸: 暫估入庫。對不 19年的預(yù)付賬款,19年收到產(chǎn)品19年已經(jīng)賣出了。21年才收到發(fā)票。這個怎么做賬呢 有老師說 借以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整 ; 同時你要做 收入處理 ; 你之前銷售是 19年發(fā)生的 請問收入怎么做處理呢
答: 同學(xué)你好 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 這個才是暫估的分錄呀 賣出去正常做賬 你收到發(fā)票之后直接紅沖暫估的分錄然后按照發(fā)票入賬就可以
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,收到了預(yù)付貨款的發(fā)票了,沖減預(yù)付賬款。借: 庫存商品,貸: 預(yù)付賬款。實際產(chǎn)品已經(jīng)賣了,借: ?貸: 暫估入庫。對不 19年的預(yù)付賬款,19年收到產(chǎn)品19年已經(jīng)賣出了。21年才收到發(fā)票。這個怎么做賬呢 有老師說 借以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整 ; 同時你要做 收入處理 ; 你之前銷售是 19年發(fā)生的 請問收入怎么做處理呢
答: 同學(xué)你好 你們是企業(yè)會計準(zhǔn)則就是要用以前年度損益調(diào)整來做的










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