

1、與其他公司簽訂了研究課題服務(wù)協(xié)議,我司為乙方,甲方會支付部分經(jīng)費(fèi),研究成果共同所有。請問針對該部分的經(jīng)費(fèi),我司應(yīng)該如何給甲方開具發(fā)票2、那這部分經(jīng)費(fèi),我應(yīng)該是作為其他應(yīng)付款核算,產(chǎn)生研發(fā)支出時(shí)進(jìn)行沖減是嗎?3、經(jīng)費(fèi)對應(yīng)的增值稅申報(bào)應(yīng)該怎么處理呢
答: 這個開服務(wù)的發(fā)票 現(xiàn)代服務(wù) 2.對的 3.這個填寫附表一對應(yīng)的稅率欄
不用支付的其他應(yīng)付款,需要提取增值稅嗎
答: 你好,不用支付的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入,不需要提取增值稅的
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我們是小規(guī)模,2023年有一筆研發(fā)支出誤計(jì)入其他應(yīng)付款了,如何改正
答: 你把錯誤的分錄發(fā)給我看一下。









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