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米小強
于2022-04-21 15:58 發布 ??3007次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2022-04-21 15:58
您好因為營業外支出(捐贈支出)有扣除限額 超過就會納稅調增
bamboo老師 解答
2022-04-21 16:00
把您申報表截圖我看看
2022-04-21 16:14
您虧損 沒有利潤總額 沒法扣除啊利潤總額的12%扣除 您都沒有利潤 扣除啥呢
2022-04-21 16:18
是的 所以是全額增加了
2022-04-21 16:24
財務費用-手續費全額扣除
2022-04-21 16:33
是的 不需要填寫 哈
2022-04-21 16:35
不客氣哈,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續追問??!
米小強 追問
2022-04-21 15:59
老師,只有1000元的支出,怎么全額調增了呢?
2022-04-21 16:03
老師請看下,共計三張
2022-04-21 16:07
2021年度是虧損的,年度利潤總額的12%以內都是可以扣除的對嗎?我填寫的這幾張表是不是有錯誤啊
2022-04-21 16:17
所以是全額增加了對吧
2022-04-21 16:23
老師,財務費用-手續費的扣除比例是多少?如何計算呢
2022-04-21 16:31
利息支出賬上是負值,在匯算清繳A105000中不用錄入該數據吧
2022-04-21 16:34
好的,謝謝您的解答老師
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營業外支出(捐贈支出)為什么在所得稅匯算清繳時這一項會在納稅調整增加額中呢
答: 您好 因為營業外支出(捐贈支出)有扣除限額 超過就會納稅調增
無票支出,是營業成本,如何納稅調增?在企業所得稅匯算清繳哪張表調整
答: 填寫納稅調整明細表的第35行”其他“做納稅調增。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,營業外支出罰款全年共6萬,企業所得稅匯算清繳應該調整多少?具體怎么算?
答: 同學你好,如果全部是屬于行政性罰款,是需要全部調整的;
企業所得稅匯算清繳前,境外部分無法取得發票,是直接在匯算清繳時候調整呢,還是也去稅務局門前補繳所得稅
討論
年底匯算清繳時發現,有稅收滯納金,平時沒有計入營業外支出,匯算清繳調增是要補繳所得稅,是不是去把財務報表修改一下,把稅收滯納金填入營業外支出,就不用繳稅了
老師,所得稅匯算清繳稅務滯納金填到營業外支出的那個明細?
營業外支出-壞賬損失,所得說匯算清繳需要調增嗎
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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bamboo老師 解答
2022-04-21 16:00
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米小強 追問
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