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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-04-21 19:59

你好,計算該企業3月份應當繳納的增值稅額=1469000/1.13*13%—1040000/1.13*13%—22600/1.13*13%

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你好,計算該企業3月份應當繳納的增值稅額=1469000/1.13*13%—1040000/1.13*13%—22600/1.13*13%
2022-04-21 19:59:15
您好 B. 納稅人填寫《紅字增值稅專用發票信息表》是為了向稅務機關申請開具紅字增值稅專用發票
2022-05-28 15:51:32
你好,正數銷售額加上負數銷售額合計填寫。
2022-09-16 09:21:20
您好 借 主營業務收入600*50*0.1=3000 貸 應交稅費應交增值稅銷項稅額3000*0.13=390 貸 應收賬款3390
2022-06-16 18:58:42
業務1銷項稅額的計算是469000/1.13*0.13=53955.75 業務2可以抵扣進項1040000/1.13*0.13=119646.02
2022-04-21 20:05:01
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