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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-04-22 09:51

若是按次核定的印花稅,可以年底一起繳

可靠的樂曲 追問

2022-04-22 10:01

老師,公司核定的納稅信息,沒有包含印花稅,之前的月份也一直沒繳納,可以直接選擇半年度或者按年繳納嗎

文文老師 解答

2022-04-22 10:07

可以直接選擇半年度或者按年繳納

可靠的樂曲 追問

2022-04-22 10:26

老師,不是說沒有核定印花稅的,默認是按次申報,這樣我半年申報一次,會不會被收取滯納金和罰款

文文老師 解答

2022-04-22 10:28

不會被收取滯納金和罰款。

可靠的樂曲 追問

2022-04-22 11:30

好的,謝謝老師

文文老師 解答

2022-04-22 11:30

不用謝,有幫到你就好。請五星好評!

可靠的樂曲 追問

2022-04-22 11:31

老師,那出口銷售的合同,也是要繳納印花稅嗎

文文老師 解答

2022-04-22 11:31

出口銷售的合同,也是要繳納印花稅

可靠的樂曲 追問

2022-04-22 14:01

老師,那小規模企業出口銷售額是免征增值稅的,開的是形式發票,相當于無票收入,假設外銷季度收入是15萬元,后面企業在國內開票在季度31萬,合計數是46萬,國內的開票收入需要繳納45萬的增稅稅額嗎,還是是分開核算的,季度不超過45萬元就不繳納增值稅

文文老師 解答

2022-04-22 14:53

一題一問,請重新在公海中提問。因為老師是按答題個數結算的

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相關問題討論
您好 這樣寫分錄可以的 不過印花稅是不需要計提的 應該繳納的時候直接寫分錄 借:稅金及附加-印花稅 貸:銀行存款 然后退回就紅沖
2022-04-06 14:27:43
印花稅稅率表 1、購銷合同稅率:按購銷金額0.03%貼花 2、建筑安裝工程承包合同稅率:按承包金額0.03%貼花 3、技術合同稅率:按所載金額0.03%貼花 4、借款合同稅率:按借款金額0.005%貼花 5、財產租賃合同稅率:按租賃金額1‰(千分之一)貼花。稅額不足1元,按1元貼花 6、倉儲保管合同稅率:按倉儲保管費用0.1%貼花 7、財產保險合同稅率:按保險費收入0.1%貼花 8、營業賬簿稅率:記載資金的賬簿,按實收資本和資本公積的合計金額0.05%貼花。 9、貨物運輸合同稅率:按運輸費用0.05%貼花 10、產權轉移書據稅率:按所載金額0.05%貼花 11、加工承攬合同稅率:按加工或承攬收入0.05%貼花 12、建設工程勘察設計合同稅率:按收取費用0.05%貼花 13、權利、許可證照稅率:按件貼花5元
2022-03-21 14:23:37
同學你好 關鍵是看是否發生了印花稅的應稅行為,發生 了就需要繳納,沒有發生就不需要繳納 比如簽訂了購銷合同,運輸 合同,財產租賃合同就需要繳納印花稅 而簽訂了代理記賬服務合同,就不需要繳納印花稅
2021-10-21 12:45:38
你好,不要 的,這種情況 不要的 直接交的借:稅金及附加 貸:銀行存款
2022-12-05 10:30:05
你好,請看這個圖片? 印花稅是以經濟活動和經濟交往中,書立、使用、領受應稅憑證的行為為征稅對象征收的一種稅
2022-04-15 20:08:34
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精選問題
  • 老師 公司要用固定資產投資其他公司 我需要做提

    必須做第三方資產評估報告(固定資產出資,公司法要求作價公允); 驗資報告現在工商不強制,但投出公司、被投公司做賬、稅務核查強烈建議做。 二、你要準備的資料 雙方股東會 / 董事會決議(同意固定資產對外投資) 第三方資產評估報告(核心,定出資價值) 固定資產清單、購入發票、折舊臺賬、權屬證明 資產交割單、移交確認單 投資協議 (可選)驗資報告 三、稅務 & 賬務提醒 投出方:視同銷售,繳增值稅、企業所得稅 被投方:憑評估報告 + 移交單入賬

  • 咨詢下,公司為一般納稅人,有兩張2025年的發票,要調

    第一步:先補做 2025 年 12 月漏記費用(把發票入到去年) 直接在2026 年賬里調,沖減當期利潤: 借:利潤分配 — 未分配利潤 貸:應付賬款 / 銀行存款 這筆費用在2025 匯算清繳 A105000 第 30 行其他 納稅調減,減少 2025 年應納稅所得額。 第二步:處理去年多交的所得稅 %2B 本次補稅 去年 12 月已計提 / 繳納的所得稅不動,不用沖紅 匯算后需要補繳少量企業所得稅,下周繳納時做: 借:利潤分配 — 未分配利潤 貸:應交稅費 — 應交企業所得稅 借:應交稅費 — 應交企業所得稅 貸:銀行存款 順序安排 先做補記 2025 年費用憑證 再做匯算補繳企業所得稅計提 %2B 繳納憑證

  • 高新企業研發過程中投入材料,人工,電費但未行成合

    ?同學您好,很高興為您解答,請稍等

  • 老師,技術服務的公司,項目名稱教學技術服務發票,商

    教學技術服務 → 選:現代服務 → 研發和技術服務 → 技術服務 1. 稅收分類編碼 & 開票簡稱 編碼:3040102 技術服務 開票名稱:研發和技術服務教學技術服務 稅率:一般納稅人 6% 2. 快速區分 是技術類教學、技術培訓、技術指導、教學技術方案 → 歸研發和技術服務(你這個就是) 純普通講課、非技術類培訓 → 歸生活服務 - 教育服務,不要選這個

  • 老師,圖上紅圈這個時間是怎么填的

    你好,小規模一般是按季度

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