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喜悅的鮮花
于2022-04-22 11:32 發布 ??463次瀏覽
劉艷紅老師
職稱: 中級會計師
2022-04-22 11:35
同學,你好,可以暫估成本的
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老師,每月月底,發包方不定時就要票,開了票就得確認收入,可是月底了肯還沒成本發生,造成虛增收入,這時,能暫估成本嗎
答: 同學,你好,可以暫估成本的
收到錢,開了發票給對方,但是成本還不確定,月底需要暫估成本嗎?如何暫估?
答: 月底需要暫估成本,按日常經驗暫估一個金額,收到發票再沖減該沖暫估分錄重新做賬
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,23年發生的成本費用,24年才開票過來,我月底如果給他暫估成本入賬,一月拿到發票就沖暫估就行了是吧
答: 也沒說的這么操作就可以了
老師!請教!12月份因為開出了銷售發票,我確認了收入。但是這個收入的成本供應商沒有給我們開發票。我就暫估了成本并結轉了。1月份供應商開來發票,我沖銷了之前的暫估成本,請教下。這個重新入賬的成本還得結轉成本嗎?不明白呢。謝謝!
討論
服務合同,提供一年的服務,按月結算,需要提交審批流程通過后才能開具發票。通常我們10的服務費,需要到11月底開具發票或者12月開具發票,開票時間遠超合同規定時間,這種情況是什么時候確認收入呢?是開票后確認收入,結轉成本,還是完成一個月服務后月底就確認收入,結轉成本?
我們是餐飲企業,我們的成本發票都是次月才開,就是10月有收入,10月沒有成本發票,10月我是直接無票入成本,次月補發票。還是暫估成本,如果暫估的話,每個月都要暫估紅沖了,還是怎么辦呀
老師,這個月開出的票已經確認收入,但是成本還沒有支付,且進項票要支付后才能開出,這種情況就是暫估成本,然后進項開出以后再紅沖暫估,重新確認成本嗎?
有個問題請教老師:我們都知道工程企業確認收入是根據造價合同,就是完工百分比,一般是已發生成本占預計總成本的比例,乘以預計總收入,減去前期累計確認的收入, 為當期收入。但有些企業根據給業主開具的發票確認當期收入,當期沒有成本,就按照一定比例暫估成本,比如 4月份給業主開票100元(也有可能是是收業主預付款,開發票,一些財政資金 要求付預付款的時候就開發票),4月沒有發生成本,就暫估成本98元,這樣做符合會計準則嗎
劉艷紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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