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你好我想問一下固定資產處理不是要在增值稅申報表申報增值稅嗎,那企業年得稅要怎么處理?,現在不是要收入金額和增值稅報表金額一致嗎
老師,增值稅申報表本年累計數比實際開票金額少1分錢怎么辦?我申報年度企業所得稅納稅申報表的時候是按增值稅申報表報還是按實際的金額報呢?
我們這個月有紅沖去年免稅發票,導致不含稅金額和增值稅稅額不一致,然后增值稅申報表里的增值稅稅額是和紅沖免稅發票后的金額一致,變少了,賬上和開票查詢統計增值稅一致,請問增值稅申報表怎么更改增值稅稅額 ?
老師,增值稅申報表本年累計數比實際開票金額少1分錢怎么辦?我申報年度企業所得稅納稅申報表的時候是按增值稅申報表報還是按實際的金額報呢?








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