【例】甲公司是一家工業企業,為增值稅一般納稅人,本年5月發生如下經濟業務: ①購進一批工業用原材料,取得增值稅專用發票,發票上注明金額200萬元,增值稅額26萬元;為原材料支付給運輸公司運費,取得增值稅普通發票,發票上注明金額10萬元,增值稅額0.9萬元。 ②向農民收購一批免稅農產品,農產品收購發票上注明買價100萬元。委托乙運輸公司運輸,取得乙運輸公司開具的增值稅專用發票,發票上注明不含增值稅運費金額6萬元。本月全部領用該批農產品生產稅率為13%的產品。③購進低值易耗品,取得增值稅專用發票,發票上注明金額20萬元,增值稅額2.6萬元。 甲公司取得的增值稅專用發票均符合抵扣規定并于當月抵扣了進項稅額;除購進農產品以外,購進和銷售產品適用的增值稅稅率均為13%。要求:計算甲公司本年5月的應納增值稅

儒雅的高跟鞋
于2022-04-22 14:04 發布 ??2428次瀏覽
- 送心意
張壹老師
職稱: 中級會計師,稅務師
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你好
業務1進項稅26萬業務2進項稅100*10%%2B6*9%=10.54業務3進項稅2.6
2022-04-22 14:15:51
業務1進項稅額6.5+0.9=7.4
業務2銷項稅額(100*3.39+6.78+4.52)/1.13*13%=40.3
業務3銷項稅額5*9.04/1.13*13%=5.2
業務6進項稅額2*9%=0.18
業務7銷項稅額5.15/1.03*2%=0.1
2022-06-24 12:47:38
借低值易耗品 貸銀行存款
2016-09-08 11:26:34
同學你好
借,庫存現金等150
貸,其他業務收入150/(1加13%)
貸,應交稅費 一應增一銷項150/(1加13%)*13%
2022-04-22 18:58:26
借,周轉材料一低值易耗品4000 借,應交稅費一應增進520 貸,銀行存款4520
借生產成本4000 貸周轉材料一低值易耗品4000
借銀行存款150 貸其他業務收入? 應交稅費
2022-04-10 10:52:46
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