

老師,您好。請教一下,本月實際進貨有實物發生,但未付款。過了一段時間之后才付款的,而且未提供貨物發票,該怎么記賬呢?
答: 如果貨物先到了,借庫存商品貸應付賬款 支付了,借應付賬款貸,銀行存款 沒有發票正常做賬,匯算清繳之前發票到了就行,但是一直沒有發票的話,不能抵扣所得稅的
小規模公司,采購了一批貨物A100個,共1000元。現供應商返點抵貨款200元,本次實際付款金額為800元,實收貨物100個。 供應商只開800元的票且貨品數量為80個。抵單部分的貨物未付款,沒有發票。請問這個會計分錄要怎么做?金額做多少呢?
答: 你好;? ?按照 實際貨物來做 ;? ?意思是抵減了200 ;? 你 發票只開了 800 ;是嗎??
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好老師,當月有未付貨款,在月底計提應付賬款,未付的貨款單是附在應付賬教憑證后?還是附在實際付款時的憑證后?
答: 你好! 未付的貨款單附在應付憑證后。
老師,我想問個問題,內賬。我進了一批貨物,放到倉庫 ,中間產生費用,未付款,然后這批貨物直接銷售,后期會付款并且開具發票。進貨和銷售分別怎么做會計分錄?
老師問一下,結轉銷售成本的數量,是按本月實開發票上的量結轉,還是按實際發貨量結轉?也就是在途的貨物,客戶未收到貨,未付款,我方未開發票的貨物,是否可以在當期結轉成本。
老師請教下,公司付給供應商預付款,所以做到預付賬款科目一直掛賬好幾年了,如果是沒有收到貨物實際發生的,這種賬務上會計分錄要怎么做?




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