

其他專項應付款為負數了可以把他調在其他應付款里嗎
答: 其他專項應付款是專項的錢,不能隨意調整,出現負數,說明記賬出現錯誤,支出大于收入。你需要查賬。如果以前年度別人做的就已經負數,那你只要查查保證你做的正確就可以了
其他應付款里面有一個專項應付款余額2萬 一直掛著, 沒有前面賬沒有了不知道以前咋來的,怎么做平?
答: 您好!如果確定不用付出去就轉入營業外收入科目。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
國企改革重組,審計出了審計報告,原來的子公司現在變更成為母公司,又重新注冊一個公司為子公司,現在把原本子公司也就是現在母公司的所有資產、負債都劃轉給新注冊的子公司,如:專項應付款,其他應收款,其他應付款都劃轉給新注冊的子公司,正確的分錄應該怎么做
答: 子公司 借,x資產類 貸,x負債類 所有者權益類 把并入過去的科目余額直接全部平移過去







粵公網安備 44030502000945號


