咨詢一下老師,咋根據(jù)客戶的營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍區(qū)分 問(wèn)
你好,范圍內(nèi)有的就開局,沒有的不開 答
老師,咨詢一個(gè)問(wèn)題:如果發(fā)現(xiàn)以前的會(huì)計(jì)有差錯(cuò),以前 問(wèn)
同年差錯(cuò),不用調(diào)期初未分配利潤(rùn),不走以前年度損益調(diào)整 期初數(shù)為上年年末結(jié)轉(zhuǎn)額,和本次補(bǔ)記無(wú)關(guān) 匯算清繳需做納稅調(diào)減 當(dāng)年差錯(cuò)當(dāng)期補(bǔ)記即可,跨年差錯(cuò)才用該科目調(diào)整 答
老師,我是一般納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。開始暫估了 問(wèn)
你好可以的,分錄沒問(wèn)題 答
單位茶水間抽紙,衛(wèi)生間的清潔用品,怎么入賬 問(wèn)
你好計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi) 答
老師,建筑服務(wù),同一個(gè)項(xiàng)目可以開多張發(fā)票嗎 問(wèn)
可以的,可以開多張發(fā)票 答


想問(wèn):我們是修路建筑行業(yè) ,去年預(yù)估了成本 加柴油票 借:管理費(fèi)用 25000 貸:預(yù)付賬款 -暫估 2500 現(xiàn)在票到齊了 ,比暫估的多了63元怎么辦?? 分錄是:借 預(yù)付賬款-暫估 貸:其他應(yīng)付款
答: ?你好;? ? 你既然是成本 ; 應(yīng)該走主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目去; 怎么走管理費(fèi)用去; 這樣不對(duì)哦 。多暫估的;? 紅沖? 了 在按實(shí)際計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本去? ?
租金之前做了預(yù)付,月底又計(jì)提做了管理費(fèi)用和其他應(yīng)付款,現(xiàn)在沒發(fā)票預(yù)付賬款和其他應(yīng)付款要怎么處理呢
答: 你好,借其他應(yīng)付款貸,預(yù)付賬款他倆對(duì)沖一下。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
比如開具一年的租金發(fā)票是下半年到明年上半年可以在今年把下半年的費(fèi)用一次性進(jìn)入成本嗎 1、計(jì)入半年的租金計(jì)入管理費(fèi)用 不分?jǐn)?2、沒有預(yù)付賬款計(jì)入可以計(jì)入其他應(yīng)付款嗎 需要掛什么明細(xì)
答: 您好,如果跨年了,需要走長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,每月分?jǐn)偂?借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-房租 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租









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陪你考證的初級(jí)班主任 追問(wèn)
2022-04-25 16:41
meizi老師 解答
2022-04-25 16:49